Foram encontrados 2165 resultados das pesquisas.
Total Despesa: R$ 47.651.561,43
Total Pago:R$ 389.782.394,42
Nome Credor | Data Empenho | Valor Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
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BANCO DO BRASIL-S/A 00.000.000/2474-05 |
03/01/2022 | R$ 2.800,00 | 30/11/2022 | R$ 317,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.... | Detalhes |
COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHI 15.139.629/0001-94 |
12/01/2022 | R$ 66.445,17 | 30/11/2022 | R$ 150.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.... | Detalhes |
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 |
29/11/2022 | R$ 272,44 | 30/11/2022 | R$ 272,44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 9253744 ENVIADO EM 29/11... | Detalhes |
HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL 00120575507 42.813.112/0001-01 |
22/11/2022 | R$ 1.399,00 | 30/11/2022 | R$ 1.399,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO ESPECIFICAM... | Detalhes |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 |
03/01/2022 | R$ 200.000,00 | 30/11/2022 | R$ 4.227,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL... | Detalhes |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 |
03/01/2022 | R$ 200.000,00 | 30/11/2022 | R$ 0,05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL... | Detalhes |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 |
03/01/2022 | R$ 200.000,00 | 30/11/2022 | R$ 18,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL... | Detalhes |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 |
03/01/2022 | R$ 100.000,00 | 30/11/2022 | R$ 1.837,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO PASEP.... | Detalhes |
ENGELIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 07.152.223/0001-13 |
01/07/2022 | R$ 99.704,95 | 30/11/2022 | R$ 885.732,32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR MEIO DO REG... | Detalhes |
MAPATECH INFORMATICA LTDA 37.053.702/0001-43 |
05/09/2022 | R$ 15.000,00 | 30/11/2022 | R$ 23.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRE... | Detalhes |